Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0148/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 049,40 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 15.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | Preprava taxíkom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | Pranie a žehlenie, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 037,12 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 50,00 € | 30.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 60,00 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | Plyn, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 04.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | Hračky - Včasná intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 71,59 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | 2 * biolampa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 238,40 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | Elektrina, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | Včasná intervencia - telefón 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,62 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | Poplatok za odvozné miesto, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 282,03 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | Canisterapia, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 160,03 € | 11.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | Strava pre klientov, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 568,87 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | Vodné, stočné, zrážky, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | Servisné práce na Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 30,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | Knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 122,37 € | 17.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | Štvrťročná kontrola EPS, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 14.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | VI - poplatky za priestory, 3.štvrťrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 50,00 € | 13.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 30,79 € | 24.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | Včasná intervencia - laminovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADK MEDIA | 46371630 | 48,60 € | 24.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | Revízia elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OPaOS | 46936122 | 647,00 € | 25.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | Odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 25.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | Lístky - Twin City Liner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 824,00 € | 13.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | Lístky - Twin City Liner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 40,00 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | Servis akvária, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra |