Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3875

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/20 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 469,73 € 31.01.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/21 Webinár PaM - Online Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 27.01.2021 21.02.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/22 On line - Seminár "novela zákona o verejnom obstarávaní" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 27.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/23 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 617,00 € 29.01.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/17 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -12 295,62 € 18.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/18 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 342,00 € 05.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 235,99 € 16.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/20 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 143,64 € 31.01.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/21 Servis výpočtovej techniky, správa VT v rámci majetku a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 01.02.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/22 Servis VT, Správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 31.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 52,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/17 Lyžiarsky výcvik Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 43982387 6 150,00 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/18 Sanet - členský poplatok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 05.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 18.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/20 Externý disk Samsung Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 192,00 € 03.02.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/21 Ročný členský poplatok Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2021 21.02.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/22 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 31.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/23 tonery do tlačiarne Canon 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 64,80 € 01.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra