Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3840

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -967,90 € 08.01.2018 28.01.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/20 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 914,44 € 14.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/21 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,33 € 12.01.2021 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -1 935,94 € 11.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/23 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -587,11 € 10.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 24 411,44 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 174,73 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/18 Spotrebný materiál pre umývací stroj Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 64,40 € 09.01.2018 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/19 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AJFA+AVIS s.r.o. 31602436 58,80 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/20 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 44,80 € 13.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/21 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 13.01.2021 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -395,06 € 11.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/23 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 11.01.2023 23.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,12 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 48,66 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/18 Stravovanie zamestnancov - december Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 491,92 € 09.01.2018 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/20 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 445,86 € 14.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/21 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 305,45 € 13.01.2021 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra