Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3840
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0011/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0011/23 | pracovné rukavice nitrilové | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 106,30 € | 19.01.2023 | 24.01.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0011/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 478,43 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/17 | servis VT a správa siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 352,00 € | 19.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/19 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -276,32 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 171,00 € | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 659,74 € | 14.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 619,68 € | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/24 | Vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 138,18 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,57 € | 09.01.2017 | 02.02.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2018 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/19 | Servis telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/20 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 499,20 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/21 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -7,34 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,12 € | 26.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/23 | Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 4 200,00 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/24 | Nitrilové rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZENCO Corp. a. s. | 09862421 | 99,70 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 221,00 € | 09.01.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |