Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3840

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/22 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 14.01.2022 26.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0011/23 pracovné rukavice nitrilové Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZENCO Corp. a. s. 09862421 106,30 € 19.01.2023 24.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0011/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 478,43 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/17 servis VT a správa siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/18 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 352,00 € 19.01.2018 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -276,32 € 08.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 17.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/21 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 171,00 € 19.01.2021 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/22 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 659,74 € 14.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/23 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 619,68 € 23.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/24 Vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 138,18 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/17 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 47,57 € 09.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/18 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 19.01.2018 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/19 Servis telefónnej ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 08.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/20 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 499,20 € 17.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/21 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -7,34 € 19.01.2021 03.02.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/22 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 126,12 € 26.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/23 Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tatra Reisen s.r.o. 48004871 4 200,00 € 24.01.2023 01.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/24 Nitrilové rukavice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZENCO Corp. a. s. 09862421 99,70 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/17 prenájom kopírky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 221,00 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra