Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3840

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0014/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 126,29 € 22.01.2018 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/19 upratovacie služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Adamov - aclean 51896176 691,61 € 08.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/20 Zabezpečenie LVK Bystrá 26.1.2020 - 30.1.2020 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 BEKAPE, a. s. 35722495 9 000,00 € 22.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/21 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 0,43 € 19.01.2021 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/22 Tonery 4 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 288,00 € 24.01.2022 03.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/23 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 167,47 € 26.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/24 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 197,56 € 19.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/17 router Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 275,00 € 12.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/18 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 29.01.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 56,33 € 10.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/20 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 22.01.2020 04.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/21 Materiál na bežnú údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 FARLESK spol. s r.o. 31337538 45,30 € 21.01.2021 26.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/22 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 693,36 € 27.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/23 seminár PaM online Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/24 Oprava zástien v telocvični Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PROFI Elektro s.r.o. 35935391 508,68 € 26.01.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/17 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 7 565,38 € 12.01.2017 30.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/18 Toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 86,40 € 01.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/20 Spotrebný materiál pre VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 61,20 € 24.01.2020 26.02.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/21 Školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 47,20 € 22.01.2021 03.02.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0016/22 Seminár PaM 37.00 Online Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 27.01.2022 25.02.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra