Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3873

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0070/19 Objednávame u Vás búracie práce - zdravotechnika Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 490,00 € 19.06.2019 26.06.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0074/19 Objednávame u vás opravu oplotenia v areali školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 1 050,00 € 27.06.2019 03.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0076/19 Objednávame u Vás stavebné práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 900,00 € 28.06.2019 04.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0083/19 Objednavame u vas vymenu umyvadiel a sanity v priestoroch skoly. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 988,69 € 12.07.2019 26.07.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0087/19 Objednavame u vas velkokapacitny kontajner aj s nakladkou. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 890,00 € 05.08.2019 15.08.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0088/19 Objednavame u vas opravu obkladov bazena na zaklade vasej cenovej ponuky. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 12 788,30 € 06.08.2019 15.08.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0112/19 Objednavame u vas opravu oplotenia a opravu trativodu v areali skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 1 380,00 € 07.10.2019 14.10.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0214/19 Dodávka a montáž umývadiel Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 988,69 € 25.07.2019 26.08.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0204/16 servis výpočtovej techniky, správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 05.09.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0181/16 servis výpočtovej techniky, správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 01.08.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0164/16 switch TP Link Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 370,00 € 07.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/16 servis VT, správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 01.07.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/16 učebné pomôcky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 254,20 € 26.06.2016 04.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0226/16 materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 50,00 € 26.09.2016 05.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0230/16 servis výpočtovej techniky, správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0249/16 lampa do projektora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 06.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0256/16 multifunkčná tlačiareň Canon Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 140,00 € 18.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0265/16 servis VT a správa siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 03.11.2016 21.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0291/16 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 84,00 € 22.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/16 Tlačiareň Canon Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 78,50 € 24.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra