Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3873
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0070/19 | Objednávame u Vás búracie práce - zdravotechnika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 490,00 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0074/19 | Objednávame u vás opravu oplotenia v areali školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 050,00 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0076/19 | Objednávame u Vás stavebné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 900,00 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0083/19 | Objednavame u vas vymenu umyvadiel a sanity v priestoroch skoly. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0087/19 | Objednavame u vas velkokapacitny kontajner aj s nakladkou. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 890,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0088/19 | Objednavame u vas opravu obkladov bazena na zaklade vasej cenovej ponuky. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 12 788,30 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0112/19 | Objednavame u vas opravu oplotenia a opravu trativodu v areali skoly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 1 380,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0214/19 | Dodávka a montáž umývadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 988,69 € | 25.07.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0204/16 | servis výpočtovej techniky, správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 05.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0181/16 | servis výpočtovej techniky, správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 01.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0164/16 | switch TP Link | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 370,00 € | 07.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0159/16 | servis VT, správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 01.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0151/16 | učebné pomôcky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 254,20 € | 26.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0226/16 | materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 50,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0230/16 | servis výpočtovej techniky, správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0249/16 | lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 06.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0256/16 | multifunkčná tlačiareň Canon | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 140,00 € | 18.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0265/16 | servis VT a správa siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0291/16 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 84,00 € | 22.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/16 | Tlačiareň Canon | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 78,50 € | 24.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |