Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3873

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0227/17 servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.10.2017 20.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0239/17 Lampa do projektora EPSON EB-85 kompaktibilná Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 118,80 € 10.10.2017 27.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0252/17 Servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 03.11.2017 17.11.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0262/17 Tlačiareň Xerox Phaser 3260, produkty do PC a počítačovej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 269,04 € 09.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/17 Mateirál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 189,00 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/17 Materiál pre výpočtovú techniku - pamäťové jednotky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 229,80 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0302/17 Počítačová zostava Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 717,60 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0304/17 Servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/18 Servis výpočtovej techniky , správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 08.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0061/18 Projektor BENQ 1 ks, a 2ks harddiskov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 454,32 € 22.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0066/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.04.2018 01.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0090/18 materiál pre výpočtovú techniku -switch Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 36,00 € 19.04.2018 04.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/18 Lampa do projektora EPSON EB X6 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 118,80 € 02.05.2018 30.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.05.2018 30.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/18 materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 110,76 € 31.05.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/18 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0148/18 Servis VT a správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/18 Projektor BENQ MS506 čierny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 396,00 € 13.07.2018 23.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0171/18 Správa serverov, servis výpočtovej techniky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.08.2018 30.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra