Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3939

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0122/18 Objednávame u Vás práce s dodávkou osvetlenia a ozvučenia v aule školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alojz Hromkovič 11803801 10 000,00 € 28.11.2018 06.12.2018 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0001/24 V zmysle aktuálne platných zákonov a vyhlášok si u vás objednávame revíziu bleskozvodov na budove školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič s.r.o. 53267800 442,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0109/22 Objednávame si u vás OPOS - prenosné spotrebiče a elektroinštalácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič 36924342 3 830,00 € 04.11.2022 14.11.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0099/19 Objednavame u vas reviziu bleskozvodov v objekte skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič 36924342 425,00 € 18.09.2019 23.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0096/19 Objednavame u vas reviziu elektrickych rozvodov v priestoroch skoly Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič 36924342 3 900,00 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0290/22 revízia el. spotrebičov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič 36924342 3 830,00 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/24 Revízia bleskozvodov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič s.r.o. 53267800 442,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/17 oprava šatní chlapcov pri bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 820,15 € 05.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0156/17 Oprava oplotenia školského areálu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 540,00 € 12.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0197/17 Služba - pristavenie a naplnenie kontajnera stavebným odpadom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 620,00 € 23.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/18 Pristavenie a naloženie kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 450,00 € 09.07.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/19 Služby - pristavenie a naloženie kontajnera likvidovaným, pokazeným drobným majetkom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 650,00 € 22.02.2019 06.03.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0100/19 pristavenie a naloženie kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 650,00 € 08.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/19 Oprava oplotenia multifunkčného ihriska v areáli školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 5 757,28 € 16.05.2019 27.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0184/19 Búracie práce + zdravotechnika Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 483,79 € 25.06.2019 05.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0191/19 Oprava oplotenia v areály školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 1 050,00 € 02.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0195/19 stavebné práce a zdravotechnika na prízemí školy a v suteréne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 887,34 € 04.07.2019 22.07.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0214/19 Dodávka a montáž umývadiel Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 988,69 € 26.07.2019 26.08.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0229/19 Demontáž sedadiel z auly a naloženie kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 890,00 € 19.08.2019 07.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0290/19 Oprava oplotenia a trativodu v areály školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 1 380,00 € 14.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra