Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3873
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0044/20 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 453,60 € | 26.02.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0210/21 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 427,20 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0126/22 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 103,20 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0145/23 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 624,72 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0239/22 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 712,92 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0120/21 | Chlór do bazénu a servis dávkovača chloru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 914,04 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0270/17 | Chlór pre bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 410,40 € | 22.11.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0055/17 | chlórové tablety do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ACIT s.r.o. | 35783931 | 372,00 € | 27.02.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
x | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
SPP | čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SPP | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 25.01.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 25.01.2021 | Mgr. Aurel Bittera | admin.prac. | Zmluva |
DFBV/0037/22 | Čipová karta Gemalto ID prime 940 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0101/19 | Čipové karty ATOS 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Disig, a.s. | 35975946 | 105,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0286/16 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 468,00 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0019/19 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 684,00 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0108/21 | Čistiace potreba na bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 131,17 € | 13.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0185/16 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 309,83 € | 02.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0261/16 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 363,02 € | 21.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0018/17 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 313,92 € | 13.01.2017 | 02.02.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0104/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 314,88 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0168/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 222,66 € | 04.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |