Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3887

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0060/17 servis VT a správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 01.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0062/17 servis tel. ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0064/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 06.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0065/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 395,00 € 06.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0007/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 5,98 € 06.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0066/17 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 300,22 € 08.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/17 oprava výmenníkovej stanice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 VEMAPOS, s.r.o 35829613 870,36 € 14.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/17 lampa do projektora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 27.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0054/17 tlačiivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 36,80 € 27.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/17 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 02.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/17 hyginické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 173,58 € 16.02.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 177,05 € 27.02.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,27 € 27.02.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0056/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 116,98 € 02.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0063/17 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 105,60 € 08.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0067/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,45 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0068/17 dodávka vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 570,85 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0069/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 164,78 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0070/17 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 882,08 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0071/17 odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 132,72 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra