Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3875
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0052/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,27 € | 27.02.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0056/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 02.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0063/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 105,60 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0067/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,45 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0068/17 | dodávka vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 570,85 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0069/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 164,78 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0070/17 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 882,08 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0071/17 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0072/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,85 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0073/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0074/17 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 66,00 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0008/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 85,00 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0083/17 | Príručka "Dovolenka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 21,50 € | 31.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0061/17 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 301,32 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0077/17 | štiepkovanie orezaných konárov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RONDO spol. s r. o. | 31334172 | 180,00 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0079/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -346,36 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0075/17 | seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0082/17 | odpadová nádoba do tlačiarne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 18,00 € | 31.03.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0085/17 | správa serverov a servis VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0084/17 | Objednávame u Vás knihy podľa osobného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 289,00 € | 30.03.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |