Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3840

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0314/16 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,69 € 08.12.2016 02.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0320/16 služby virtuálnej knižnice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.12.2016 02.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0321/16 kľúčová služba Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 64,70 € 14.12.2016 02.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0322/16 seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 15.12.2016 02.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0326/16 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 84,00 € 20.12.2016 02.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0317/16 elektkroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 63,14 € 09.12.2016 02.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0303/16 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 30.12.2016 17.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0323/16 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 5 815,07 € 15.12.2016 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0324/16 služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 157,62 € 15.12.2016 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0327/16 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 143,64 € 21.12.2016 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0328/16 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 21.12.2016 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0001/17 softvér Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 851,00 € 05.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/17 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 89,25 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0010/17 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -208,37 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 76,46 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/17 oprava šatní chlapcov pri bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 820,15 € 05.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/17 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 012,78 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 174,73 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 48,66 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/17 servis tel. ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra