Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3961

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0053/24 Objednávame u Vás deratizáciu - na GLN Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 150,00 € 25.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0055/24 Objednávame u Vás papierové utierky 2-vrstvové 180 ks a toaletný papier JUMBO 2-vrstvový 90 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 750,00 € 30.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0054/24 Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 2500 M Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 45,00 € 29.04.2024 02.05.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0115/24 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 90,00 € 23.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0119/24 materiál na modelársky krúžok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ATaC s.r.o. 45317950 379,77 € 27.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0099/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -4 139,36 € 09.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 265,16 € 12.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0083/24 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 59,40 € 02.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0101/24 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,26 € 10.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0102/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -565,24 € 11.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0103/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -673,19 € 11.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/24 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 154,58 € 19.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0109/24 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 17.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0114/24 inštalácia systému výučby Robotel SmartClas v uč. JL - podporné práce pre dcdávateľa systémuu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 492,00 € 19.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/24 záhradná hadica 50 m Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRODOMOS SK s.r.o. 46836390 64,69 € 19.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0007/24 príspevok na stravovanie 03/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 189,20 € 15.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/24 Stravovanie za marec 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 300,75 € 15.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0111/24 Služby na úpravu ihriska Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HILMAR s.r.o. 52094251 700,00 € 17.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0087/24 hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 732,24 € 03.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/24 chlór a PH do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 922,92 € 15.04.2024 02.05.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra