Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3887
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBJ/0035/24 | Objednávame u Vás 1 ks monitor Philips a materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 230,00 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0034/24 | Objednávame si u vás v zmysle cenovej ponuky: NAL-PK-11 - A15 600x600 1 ks 72,- € bez DPH Doprava - dodanie 1 sub 9,000 bez DPH Celková suma bez DPH >>> 81,00 celkom s DPH 97,20 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | NAL Šachty s. r. o. | 46471723 | 97,20 € | 28.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0033/24 | objednávame si u vás tovar podla zoznamu v emaily | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 273,00 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0056/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 55,36 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0064/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,97 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0071/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -482,66 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0072/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -561,22 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0076/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,31 € | 15.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0067/24 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 122,80 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0078/24 | Doprava Bratislava - Sereď a späť 13. 3. 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,00 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0006/24 | príspevok na stravovanie 02/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 233,60 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0069/24 | Stravovanie za február 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 606,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0074/24 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 230,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0075/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 796,74 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0061/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 287,74 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
Dodatok č.2 k Dohode o spolupráci pri zabezpečení stravovania zo dňa 28.08.2023 | Dodatok č.2 k Dohode o spolupráci pri zabezpečení stravovania zo dňa 28.08.2023 | ZŠ s MŠ | 52848094 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | ||
VOBJ/0032/24 | Objednávame u Vás 180 ks papierové utierky 2vrstvové a 90 ks toaletný papier JUMBO dvojvrstvový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 750,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0031/24 | Objednávame si u vás rozpočet, výkaz a výmer WC na prízemí a 1 poschodí hlavnej budovy. Zároveň žiadame pripojiť rez dispozičného riešenia a rozmerov zrekonštruovaných WC na prízemí s prihliadnutím na debarierizáciu a vytvorenia WC pre ťažko postihnuté osoby. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 400,00 € | 20.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0068/24 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0058/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 271,27 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |