Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3887
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0020/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0016/24 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 315,28 € | 24.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0018/24 | Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 7 200,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0019/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 617,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/24 | Oprava zástien v telocvični | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 508,68 € | 26.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VOBJ/0017/24 | Objednávame u Vás vypracovanie projektu a rozpočtu na debarierizáciu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 350,00 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0016/24 | Objednávame u Vás odvoz elektroodpadu a vyradeného majetku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 100,00 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0013/24 | Objednávame u Vás servis dávkovacieho zariadenia chlóru v bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 900,00 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0015/24 | Objednávame u Vás workshop na 20.2.2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0014/24 | Objednávame u Vás revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 250,00 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0012/24 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon black a color | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0010/24 | Objednávame u Vás toner HP LJ 1018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0009/24 | Objednávame u Vás 180 ks papierové utierky 2vrstvové a 90 ks toaletný papier JUMBO dvojvrstvový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 750,00 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0011/24 | Objednávame u Vás servis umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 90,00 € | 08.02.2024 | 10.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0008/24 | Objednávame u Vás toner HP XL čierny, farebný a toner HP CB436 A čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 75,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
VOBJ/0007/24 | Objednávame u Vás čistiaci prostriedok na umývanie podlahy v telocvični 4 x 10 l | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 202,00 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0012/24 | Vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 138,18 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 411,44 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0236/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 654,60 € | 11.10.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0208/23 | dodávka Tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 077,72 € | 18.09.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |