Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2783

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0042/21 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 234,79 € 08.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/22 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 6 117,30 € 25.02.2022 01.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 51,30 € 01.03.2023 03.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/24 služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 15.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/17 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 48,00 € 13.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/18 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 116,98 € 28.02.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/19 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 07.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/20 Toner HP Q2612 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 25.02.2020 04.03.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/21 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,73 € 08.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/22 Servis VT, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 01.03.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/23 Chlór a PH do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 579,60 € 28.02.2023 20.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/24 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 715,68 € 16.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/17 oprava výmenníkovej stanice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 VEMAPOS, s.r.o 35829613 870,36 € 14.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/18 Montáž frekvenčného meniča pre odvodný radiálny ventilátor Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o 35786418 1 140,00 € 01.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 175,84 € 06.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/20 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 453,60 € 26.02.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/21 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 08.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/22 Stravovanie - február Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 083,00 € 01.03.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/23 Krtkovanie a monitoring Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 936,00 € 28.02.2023 20.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0044/24 Za revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ladislav Pollák 11850981 240,00 € 19.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/17 členský poplatok Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 13.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/18 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 958,10 € 08.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/19 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 06.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/20 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 116,98 € 26.02.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/21 Telekomunikačné poplatky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,26 € 09.03.2021 07.04.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/22 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 01.03.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/23 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 02.03.2023 20.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/24 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 713,21 € 20.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/17 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -132,07 € 16.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/18 Servis výpočtovej techniky , správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 08.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra