Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2783

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0050/17 služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 17.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/18 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 160,36 € 08.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -298,39 € 08.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/20 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 800,00 € 04.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/21 Údržba telefónnej siete a ústredne - február Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 10.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/22 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 44,33 € 07.03.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/23 Autobusová doprava LK Bratislava - Radstadt 26. 2. 2023 - 3.3.2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 sVAMIBUS s.r.o. 53760778 2 916,00 € 06.03.2023 20.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/24 za spracovanie projektu v rámci programov Plánu obnovy EU - debarierizácia školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 350,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 177,05 € 27.02.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/18 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 169,90 € 08.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 7 697,89 € 12.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 152,00 € 04.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/21 Rúško antibakteriálne - NANO 100 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 BORTEX BOBROV, spol. s r.o. 36437506 260,00 € 12.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/22 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 153,00 € 07.03.2022 21.03.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/23 Zabezpečenie LK Radstadt Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Deti a rodičia Tomášičky 53181026 9 234,00 € 07.03.2023 20.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/24 Kontrolná zložka riaditeľa školy - publikácia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka 46490213 213,60 € 23.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,27 € 27.02.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 241,97 € 12.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 N-Terr s.r.o. 46808876 79,75 € 12.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/20 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/21 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -546,00 € 11.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -432,78 € 07.03.2022 21.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/23 Stravovanie zamestnancov 2/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 230,00 € 07.03.2023 03.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/24 Servis kanalizačných systémov - mix čističov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov 69639485 180,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/17 lampa do projektora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 27.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/18 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -291,41 € 12.03.2018 22.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/19 Seminár "Ako sa zmenili pravidlá VO...." - Bitter, Boriová Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 100,00 € 12.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/20 Toner a optovalec pre tlačiareň Brother DCP 7030 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 66,00 € 04.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/21 Respirátory FFP2 200 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 TOP OFFICE .r.o. 36355160 139,56 € 15.03.2021 25.03.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/22 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -791,52 € 08.03.2022 21.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra