Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2783

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0138/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 140,48 € 22.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 -6,66 € 22.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0288/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 246,53 € 07.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0192/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 307,28 € 14.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0223/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 143,10 € 28.09.2017 20.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0014/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 126,29 € 22.01.2018 05.02.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 48,00 € 06.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 56,14 € 02.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 29,44 € 14.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 330,80 € 13.07.2018 05.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0183/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 184,33 € 16.08.2018 04.09.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0213/18 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 274,75 € 26.10.2018 21.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/19 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 38,28 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0138/19 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 261,50 € 21.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/19 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 -45,00 € 21.05.2019 05.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0236/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 71,17 € 30.08.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0237/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 10,96 € 30.08.2019 26.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0264/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 67,02 € 23.09.2019 25.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0285/19 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 255,13 € 09.10.2019 30.10.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/18 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 04.01.2018 28.01.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/18 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 55,52 € 05.02.2018 02.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0006/18 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 17,89 € 06.04.2018 26.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/18 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 31,73 € 06.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/18 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 49,62 € 06.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/19 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 07.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/19 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 43,64 € 06.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/19 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 49,62 € 07.06.2019 21.06.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/19 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 37,70 € 05.09.2019 28.09.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/20 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 31,73 € 09.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/20 ročný prenájom dávkovača vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 09.01.2020 24.01.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra