Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2783

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0226/23 Za odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 04.10.2023 02.11.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0202/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 11.09.2023 03.10.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0181/23 Za odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 17.08.2023 04.09.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0170/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 14.07.2023 30.07.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0129/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 06.06.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0076/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 13.04.2023 24.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0048/23 odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 06.03.2023 21.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0024/23 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 06.02.2023 16.02.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0343/22 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 22.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0309/22 Odborné a administratívne služby 11/22 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 05.12.2022 19.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0280/22 Odborné a administratívne služby 10/22 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 07.11.2022 23.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0245/22 Odborné a administratívne služby 09/22 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 04.10.2022 18.10.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0340/23 Odborné a administratívne služby 12/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 31.12.2023 18.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0338/23 Odborné a administratívne služby za november Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 28.12.2023 18.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0050/24 za spracovanie projektu v rámci programov Plánu obnovy EU - debarierizácia školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 350,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0065/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0093/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 05.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0060/20 Doprava osôb na trase Bratislava - Sereď a späť Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 10.03.2020 02.04.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0063/22 Doprava - Múzeum holokaustu Sereď(Bratislava-Sereď a späť) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 28.03.2022 01.04.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0085/23 Doprava Bratislava-sereď 16.3.2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Autobusar, s.r.o. 51236982 300,00 € 13.04.2023 24.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0270/17 Chlór pre bazén Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 410,40 € 22.11.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0243/17 Dodávka chlóru do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 297,60 € 13.10.2017 27.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0305/17 chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 466,80 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0065/18 Chlór do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 409,20 € 27.03.2018 01.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0119/18 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 391,20 € 24.05.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0222/18 chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 463,20 € 02.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0279/18 Servis na bazéne a chlór do bazena Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 888,96 € 09.11.2018 18.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0312/18 servis na bazéne a chlór do bazena Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 711,60 € 10.12.2018 03.01.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra