Faktúry
Počet záznamov: 2757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0277/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 616,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0230/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 372,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0195/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0180/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 58,00 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0162/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 58,00 € | 06.07.2023 | 30.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0126/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 62,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0095/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 148,00 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0077/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 387,00 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0047/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 706,00 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0023/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 749,00 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0010/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 262,27 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0308/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0249/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 06.10.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0011/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 478,43 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0019/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 617,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0030/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 598,00 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0070/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 563,00 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0088/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 309,00 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0066/20 | Vstupné do Múzea holokaustu Seredi a vzdelávací program pr 48 žiakov dňa 6. 3.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 144,00 € | 18.03.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0062/22 | Vstupné so sprevádzaním po Múzeu holokaustu v Seredi a vzdelávanie dňa 18. 3. 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 141,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0061/23 | Vstupné so sprevádzaním po múzeu a vzdelávanie pre 50 žiakov zo dňa 16. 3. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 250,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0074/24 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 230,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0090/21 | Športové potreby - učebné pomôcky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. | 30787009 | 226,00 € | 29.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/18 | Koberce do školy, podľa našich požiadaviek( kabinet THP 2x a tajomníčka) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 776,84 € | 23.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0266/18 | Koberce Robson do troch kabinetov(Matematika, Fyzika, Nemčína II) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 941,28 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0324/18 | Oprava stupienkovej podlahy, brúsenie a lakovanie parkiet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 10 700,00 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0109/20 | nákup koberca a pokládka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 352,32 € | 15.05.2020 | 24.05.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0170/20 | Podlaha a pokládka podlahy do riaditeľne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 1 052,40 € | 27.07.2020 | 02.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0215/22 | koberc do kabinetu geografie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 475,96 € | 07.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |