Faktúry
Počet záznamov: 2757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0316/21 | Maľovanie priestorov školy - chodieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 459,50 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0316/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 120,12 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0316/19 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 45,19 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0316/18 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0316/16 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 887,97 € | 09.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/23 | Služby technika BTS a PO za 4.štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/22 | Oprava havárie zvislého splaškového potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 8 386,25 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 106,20 € | 15.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/20 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 130,90 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 304,00 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/18 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 11.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,86 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0315/16 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 532,30 € | 08.12.2016 | 23.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 110,24 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/22 | Sťahovacie a dopravné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Valeo Moving services s.r.o. | 45374953 | 252,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/21 | modul riadenia kvality FinQ/EduQ 1/22-0626 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/20 | Spotrebný materiál na drobnú údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 194,68 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/18 | dodávka elekriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -228,37 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 31.12.2017 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0314/16 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,69 € | 08.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/23 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 401,62 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/22 | Vložka do zámku a oprava starej vložky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 40,33 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/21 | Digitálny merač kvality ovzdušia CO2 24 ks, Svetelný indikátor CO2 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 4 160,00 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/20 | Spotrebný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 88,80 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/19 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/18 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 189,53 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 31.12.2017 | 28.01.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/16 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 08.12.2016 | 02.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0312/23 | Robot Marty s príslušenstvom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 944,00 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |