Faktúry
Počet záznamov: 2783
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0301/21 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne za 11/21 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0301/20 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0301/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 283,24 € | 25.10.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0301/18 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 370,83 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0301/17 | Materiál pre výpočtovú techniku - pamäťové jednotky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 229,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0301/16 | Finančná gramotnosť - školenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Búci - BMS | 11919680 | 900,00 € | 30.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/23 | výroba a montáž mreže na okno | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UNIZAM spol. s.r.o. | 35869356 | 900,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 954,24 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/21 | USB kľúče - projekt FG | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 290,46 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/20 | Telekomunikačné poplatky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,62 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/19 | Dodávka a montáž hliníkových dverí do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 4 219,92 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/18 | Servis VT a správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/17 | Mateirál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 189,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/16 | Finančná gramotnosť - študijné materiály | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Búci - BMS | 11919680 | 200,00 € | 30.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/23 | Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 158,10 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/22 | Aktualizácia virtuálnej prehliadky školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alfacentrum - Ing. Petr Prager | 41465270 | 310,00 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/21 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 348,00 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/20 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/19 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 301,31 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/17 | Rebrík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Allimpex spol.s.r.o | 17312086 | 271,88 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/16 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 105,60 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 725,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/22 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 78,22 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/21 | Teoretické a praktické vzdelávanie učiteľov - projekt FG | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SAPFIR SYSTEMS s.r.o | 51009790 | 180,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/20 | Výpočtová technika na dištančné vzdelávanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 104,60 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/19 | Výroba a montáž oceľovej brány | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | DELTAdesing,s.r.o. | 50731912 | 5 587,20 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/18 | Kosačka Starjet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 1 689,60 € | 23.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 421,20 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/16 | servis telef. siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |