Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2783

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0301/21 Údržba telefónnej siete a tel. ústredne za 11/21 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 07.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/20 Služby technika BTS a PO Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 09.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 283,24 € 25.10.2019 26.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/18 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 370,83 € 03.12.2018 17.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/17 Materiál pre výpočtovú techniku - pamäťové jednotky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 229,80 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/16 Finančná gramotnosť - školenie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Búci - BMS 11919680 900,00 € 30.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/23 výroba a montáž mreže na okno Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 UNIZAM spol. s.r.o. 35869356 900,00 € 05.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/22 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 954,24 € 22.11.2022 06.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/21 USB kľúče - projekt FG Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 290,46 € 07.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/20 Telekomunikačné poplatky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,62 € 09.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/19 Dodávka a montáž hliníkových dverí do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALUWIN spol. s r.o. 31375324 4 219,92 € 24.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/18 Servis VT a správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 03.12.2018 17.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/17 Mateirál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 189,00 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/16 Finančná gramotnosť - študijné materiály Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Búci - BMS 11919680 200,00 € 30.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/23 Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 8 158,10 € 05.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/22 Aktualizácia virtuálnej prehliadky školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Alfacentrum - Ing. Petr Prager 41465270 310,00 € 22.11.2022 06.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/21 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 348,00 € 06.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/20 Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 07.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/19 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 301,31 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/18 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 143,64 € 28.11.2018 11.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/17 Rebrík Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Allimpex spol.s.r.o 17312086 271,88 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0299/16 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 105,60 € 30.11.2016 22.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/23 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 725,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/22 materiál na údržbu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 78,22 € 21.11.2022 23.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/21 Teoretické a praktické vzdelávanie učiteľov - projekt FG Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SAPFIR SYSTEMS s.r.o 51009790 180,00 € 06.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/20 Výpočtová technika na dištančné vzdelávanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 104,60 € 09.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/19 Výroba a montáž oceľovej brány Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 DELTAdesing,s.r.o. 50731912 5 587,20 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/18 Kosačka Starjet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 1 689,60 € 23.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 421,20 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/16 servis telef. siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 30.11.2016 22.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra