Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2783

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0297/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 54,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/22 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 21.11.2022 23.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/21 Web Controler do technológie výmenníkovej stanice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KALORIM s.r.o. 50625781 1 440,00 € 06.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/20 výroba a montáž požiarneho rebríka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 UNIZAM spol. s.r.o. 35869356 1 848,00 € 08.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/19 Ošetrenie vybraných stromov - orez stromov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. 36291072 3 000,00 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/18 Lektorské služby - september a október 2018 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 800,00 € 23.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/17 Tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 272,40 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0297/16 biologické ošetrenie odpadov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov 69639485 210,00 € 25.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/23 servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/22 urýchľovač kompostu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 OBI Slovakia s. r. o. 48258946 73,43 € 21.11.2022 23.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/21 Knihy - projekt FG Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 314,27 € 06.12.2021 15.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/20 Stravovanie zamestnancov - november Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 551,10 € 07.12.2020 04.01.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/19 Chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 530,40 € 23.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/18 Služby počítačovej siete Sanet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 19.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/17 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 15.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0296/16 Tlačiareň Canon Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 78,50 € 24.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/23 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 243,62 € 29.11.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/22 chémia do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 640,56 € 21.11.2022 23.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/21 Umývací stroj BR 30/4 C+MF Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 1 897,34 € 03.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/20 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 323,00 € 07.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/19 Toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 21.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/18 Koberce do školy, podľa našich požiadaviek( kabinet THP 2x a tajomníčka) Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia TAP, s.r.o 35715316 776,84 € 23.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/17 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 061,06 € 13.12.2017 20.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0295/16 elektkroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 129,50 € 25.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/23 Dodávka a montáž platového okna do učebne informatiky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ALUWIN spol. s r.o. 31375324 979,98 € 28.11.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/22 toner do Canon 2500 XL C,Y Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 45,00 € 16.11.2022 23.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/21 16 ks PC HP Elite Desk 800 G2 DM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 4 896,00 € 02.12.2021 13.12.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/20 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -507,72 € 07.12.2020 18.12.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/19 Stolárske montážne práce - obklad auly školy pod pódiom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Roman Knap 43967167 1 450,00 € 16.10.2019 07.11.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0294/18 Objednávame u Vás klap-rámy 9 ks A4 formát a 5 ks A0 formát Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Blanka Fúsková B-reklama 41782020 475,80 € 23.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra