Faktúry
Počet záznamov: 2783
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0297/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 54,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/22 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/21 | Web Controler do technológie výmenníkovej stanice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | 1 440,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/20 | výroba a montáž požiarneho rebríka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | UNIZAM spol. s.r.o. | 35869356 | 1 848,00 € | 08.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/19 | Ošetrenie vybraných stromov - orez stromov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. | 36291072 | 3 000,00 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/18 | Lektorské služby - september a október 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 800,00 € | 23.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/17 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 272,40 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/16 | biologické ošetrenie odpadov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 210,00 € | 25.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/23 | servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/22 | urýchľovač kompostu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | OBI Slovakia s. r. o. | 48258946 | 73,43 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/21 | Knihy - projekt FG | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 314,27 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/20 | Stravovanie zamestnancov - november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 551,10 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/19 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 530,40 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/18 | Služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/17 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/16 | Tlačiareň Canon | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 78,50 € | 24.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 243,62 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/22 | chémia do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 640,56 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/21 | Umývací stroj BR 30/4 C+MF | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 1 897,34 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -1 323,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/19 | Toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/18 | Koberce do školy, podľa našich požiadaviek( kabinet THP 2x a tajomníčka) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 776,84 € | 23.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/17 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 061,06 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 129,50 € | 25.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0294/23 | Dodávka a montáž platového okna do učebne informatiky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ALUWIN spol. s r.o. | 31375324 | 979,98 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0294/22 | toner do Canon 2500 XL C,Y | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0294/21 | 16 ks PC HP Elite Desk 800 G2 DM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 4 896,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0294/20 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -507,72 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0294/19 | Stolárske montážne práce - obklad auly školy pod pódiom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 1 450,00 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0294/18 | Objednávame u Vás klap-rámy 9 ks A4 formát a 5 ks A0 formát | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Blanka Fúsková B-reklama | 41782020 | 475,80 € | 23.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |