Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2791

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0279/16 servis telef. ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.11.2016 04.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/16 servis telef. siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 30.11.2016 22.12.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/17 servis tel. ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.01.2017 27.01.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0034/17 servis tel. ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0062/17 servis tel. ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0081/17 servis tel. ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 31.03.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/17 Servis tel. ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0149/17 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 06.06.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0280/17 servis telefónnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.12.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0188/17 Servis telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 08.08.2017 30.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0201/17 Údržba tel. ústredne a tel. siete za mesia august Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.09.2017 18.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0226/17 Servis tel. ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 02.10.2017 20.10.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0271/17 Údržba telefonnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 23.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0311/17 servis telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 31.12.2017 28.01.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/18 Údržba tel. siete a tel. ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.02.2018 04.03.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0058/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 21.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0076/18 Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.04.2018 30.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0100/18 Servis telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.05.2018 29.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0128/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.06.2018 23.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 30.06.2018 22.07.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0181/18 Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.08.2018 30.08.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0206/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 20.09.2018 04.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0216/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 30.09.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0217/18 Spotrebný materiál - telekomunikačná technika Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 67,44 € 30.09.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0274/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 07.11.2018 30.11.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0303/18 Údržba tel siete a telefónnej ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.12.2018 17.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/19 Servis telefónnej ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 08.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0032/19 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 31.01.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/19 Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.03.2019 01.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/19 Servis telefónnej ústredne, telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.04.2019 29.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra