Faktúry
Počet záznamov: 2783
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0292/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 159,37 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0199/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 411,29 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0027/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 135,94 € | 09.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0093/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 318,86 € | 25.04.2018 | 30.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0145/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 259,85 € | 27.06.2018 | 22.07.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0239/18 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 242,59 € | 08.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0020/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 235,99 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0064/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 206,74 € | 06.03.2019 | 02.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0207/19 | Čistiaci materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 232,63 € | 17.07.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0288/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 328,94 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0301/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 283,24 € | 25.10.2019 | 26.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0351/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 205,86 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0039/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 431,58 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0197/20 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 466,39 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0257/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 207,35 € | 22.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0153/22 | Ručný držiak velcro PAD 5 ks a 20 ks PAD scheuer červený a čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 54,77 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0264/18 | Dotyková obrazovka Pro Wise Pro Line+ 75" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 690,00 € | 02.11.2018 | 30.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0269/18 | PC Prowise Intel Pentium Core i7 s Windows 10 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 685,00 € | 06.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0289/18 | Softvérové výbavenie pre Prowise ProLine +75 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 941,00 € | 16.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0292/18 | Univerzálny elektrický mobilný stojan s integrovaným zdvíhacím zariadením | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 679,00 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0313/21 | Digitálny merač kvality ovzdušia CO2 24 ks, Svetelný indikátor CO2 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 4 160,00 € | 13.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0316/23 | Smart Class - Lets Talk English LAB 16 x študenské licenicie A1 -C2; | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 2 100,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0312/23 | Robot Marty s príslušenstvom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 944,00 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0330/23 | Smart class-jazykové laboratórium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 4 980,00 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0338/22 | elastické obväzy pre prvú pomoc | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 8,08 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0297/19 | Ošetrenie vybraných stromov - orez stromov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. | 36291072 | 3 000,00 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0118/18 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 18.05.2018 | 04.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0125/18 | Tonery HP CE 320A, black, cyan, yellow, magenta, HP 301XL black a color 6 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 186,00 € | 31.05.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0131/18 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 144,00 € | 05.06.2018 | 23.06.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0170/18 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 78,00 € | 31.07.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |