Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0139/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 434,72 € 13.06.2023 30.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 897,99 € 12.05.2023 02.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0087/23 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 17 179,57 € 17.04.2023 04.05.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0079/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 297,95 € 12.04.2023 24.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 17 063,50 € 13.03.2023 03.04.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0034/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 22 831,84 € 13.02.2023 20.03.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0007/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 532,36 € 13.01.2023 24.01.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0318/22 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 934,10 € 09.12.2022 19.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0291/22 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 520,31 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0260/22 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 218,58 € 14.10.2022 04.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 24 411,44 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0236/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 654,60 € 11.10.2023 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0208/23 dodávka Tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 077,72 € 18.09.2023 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0185/23 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 779,24 € 16.08.2023 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 13 982,14 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0075/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 796,74 € 13.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/22 náhradný filter Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 NAY a.s. 35739487 2,99 € 09.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0130/22 32 ks filtračná fľaša - projekt Nadácie BVS Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 NAY a.s. 35739487 443,68 € 03.06.2022 20.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0223/20 základné školenie obsluhy kotlov V. triedy- Guttmann Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Safety Control - VTZ s.r.o. 44078722 150,00 € 23.09.2020 23.10.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0118/22 SR zástava 80x120 cm 6 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 2U s. r.o. 17315786 86,38 € 23.05.2022 01.06.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0310/23 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PROFI Elektro s.r.o. 35935391 186,60 € 07.12.2023 20.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0279/23 oprava elektroinštalácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PROFI Elektro s.r.o. 35935391 900,00 € 09.11.2023 04.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0347/22 elektroinštalačné práce Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PROFI Elektro s.r.o. 35935391 3 408,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/24 Oprava zástien v telocvični Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PROFI Elektro s.r.o. 35935391 508,68 € 26.01.2024 25.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0247/17 STIHL vysávač lístia a olej Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 311,40 € 19.10.2017 04.11.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/18 Oprava kosačky - traktora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 303,40 € 18.05.2018 04.06.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0298/18 Kosačka Starjet Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 1 689,60 € 23.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0307/18 náhradné diely na kosačky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 997,93 € 03.12.2018 17.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0269/22 servis traktorových kosačiek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ján Popluhár - JAPOP 30749417 599,24 € 24.10.2022 04.11.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0189/20 výroba a dodanie ochranných štítov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ADELE s.r.o. 36839221 300,00 € 26.08.2020 04.09.2020 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra