Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2757

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0001/17 Výmena ventilátora vzduchotechniky v strojovej časti bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o 35786418 4 509,60 € 25.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/17 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 17,93 € 05.06.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/17 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 364,08 € 16.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/17 Toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 60,42 € 25.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0142/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 101,16 € 26.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/17 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 05.06.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0147/17 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 35,00 € 05.06.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0149/17 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 06.06.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0150/17 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 02.06.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/17 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -245,82 € 08.06.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0138/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 140,48 € 22.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0139/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 -6,66 € 22.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0140/17 Mesačník Práca, mzdy a odmeňovanie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 59,16 € 25.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0144/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,87 € 05.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0145/17 Zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 182,47 € 05.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0014/17 príspevok na stravu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 117,98 € 06.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0148/17 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 992,42 € 06.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/17 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 540,25 € 07.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/17 ASC Agenda Komplet SŠ 2018 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ASC Applied Software Consultants 31361161 399,00 € 08.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0154/17 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 55,22 € 08.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0155/17 Odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 149,31 € 08.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0156/17 Oprava oplotenia školského areálu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 540,00 € 12.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0157/17 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -340,12 € 12.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0158/17 Lampa do projektora Epson EMP-X5 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 19.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/17 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 21.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0162/17 Stravné poukážky - gastrolístky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Edenred 31328695 561,88 € 27.06.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/17 Služby : Realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky"Rekonštrukcia bazénovej techniky" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Visons Consulting, s. r. o. 45394920 4 560,00 € 26.04.2017 03.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/17 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 31.05.2017 06.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/17 Prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 101,16 € 22.06.2017 20.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0163/17 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 03.07.2017 20.07.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra