Faktúry
Počet záznamov: 2757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0164/17 | Stravné zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 775,06 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0166/17 | Služby tžechnika BTS a PO za II. štvrťrok 2017 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0167/17 | Kľúčová služba | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 155,99 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0168/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 222,66 € | 04.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0169/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0170/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 32,00 € | 06.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0171/17 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 123,91 € | 06.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0172/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -166,94 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0161/17 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 298,20 € | 22.06.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0165/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 805,50 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0173/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 562,06 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0174/17 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0175/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0176/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0177/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,78 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0178/17 | školské tlačívá na šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 34,80 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0179/17 | Kompletné služby vyradenia spisovej agendy a skartácia dokumentov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovkor-m, s.r.o. | 35799340 | 552,00 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0289/17 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0021/17 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 15,86 € | 07.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0290/17 | služby BOZP a PZS | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 157,62 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0291/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 364,20 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0299/17 | Rebrík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Allimpex spol.s.r.o | 17312086 | 271,88 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0298/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 421,20 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0294/17 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 394,20 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0295/17 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 061,06 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0296/17 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0270/17 | Chlór pre bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 410,40 € | 22.11.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0272/17 | Školské tlačivá pre šk. rok 2017/2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 151,20 € | 27.11.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0280/17 | servis telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0281/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 188,87 € | 05.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |