Faktúry
Počet záznamov: 2783
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0018/17 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 39,66 € | 05.10.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0253/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 191,10 € | 02.11.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0251/17 | Nábytok do kabinetu slovenského jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 164,00 € | 03.11.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0252/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.11.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0249/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 25.10.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0255/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0256/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 344,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0257/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0019/17 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 18,86 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0259/17 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 135,42 € | 08.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0260/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,07 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0261/17 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0262/17 | Tlačiareň Xerox Phaser 3260, produkty do PC a počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 269,04 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0263/17 | Učebníce nemeckého jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KORREKT, s. r. o. | 35829371 | 2 850,00 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0264/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 967,26 € | 14.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0268/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -167,44 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0269/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -902,24 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0020/17 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 134,98 € | 08.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0266/17 | Poskytovanie služieb Viertuálnej knižnice za rok 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 14.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0267/17 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0271/17 | Údržba telefonnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 23.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0265/17 | Seminár "Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 37097016 | 50,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0022/17 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 126,14 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0300/17 | Mateirál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 189,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0301/17 | Materiál pre výpočtovú techniku - pamäťové jednotky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 229,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0302/17 | Počítačová zostava | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 717,60 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0303/17 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 572,94 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0304/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0305/17 | chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 466,80 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0306/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 98,50 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |