Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2783

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0018/17 Pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 39,66 € 05.10.2017 17.11.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0253/17 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 191,10 € 02.11.2017 17.11.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0251/17 Nábytok do kabinetu slovenského jazyka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 164,00 € 03.11.2017 17.11.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0252/17 Servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 03.11.2017 17.11.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0249/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 143,64 € 25.10.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0255/17 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 06.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0256/17 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 344,00 € 06.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0257/17 Zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,87 € 06.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0019/17 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 18,86 € 07.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0259/17 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 135,42 € 08.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0260/17 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,07 € 09.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0261/17 Odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 132,72 € 09.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0262/17 Tlačiareň Xerox Phaser 3260, produkty do PC a počítačovej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 269,04 € 09.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0263/17 Učebníce nemeckého jazyka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KORREKT, s. r. o. 35829371 2 850,00 € 09.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0264/17 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 1 967,26 € 14.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0268/17 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -167,44 € 20.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0269/17 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -902,24 € 20.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0020/17 Príspevok na stravu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 134,98 € 08.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0266/17 Poskytovanie služieb Viertuálnej knižnice za rok 2018 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 14.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0267/17 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 23.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0271/17 Údržba telefonnej siete a ústredne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 23.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0265/17 Seminár "Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO 37097016 50,00 € 20.11.2017 04.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0022/17 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 126,14 € 13.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0300/17 Mateirál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 189,00 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0301/17 Materiál pre výpočtovú techniku - pamäťové jednotky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 229,80 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0302/17 Počítačová zostava Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 717,60 € 18.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0303/17 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 572,94 € 19.12.2017 21.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0304/17 Servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0305/17 chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 466,80 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0306/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 98,50 € 20.12.2017 28.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra