Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3946
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/19 | 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | predplatné časopisu Škola 2020 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | Odmeňovanie zamestnancov škôl a ŠZ - aktuálna legislatíva a prax od 01.01.2021 | Školský internát | 00607291 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - 6 čísiel | Školský internát | 00607291 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. -Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | Doprava školských stoličiek | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 300,00 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,61 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/16 | Dodávka elektriny | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 545,33 € | 15.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | Poplatok za TV a internet 2/2017 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 73,44 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | Poplatok za telefón 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,78 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | 25 ks matracov | Školský internát | 00607291 | PAREX - G spol.s.r.o. | 31638830 | 1 749,00 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | ŠI Trnavská, elektrina 01/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 480,43 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | ŠI Trnavská, elektrina 01/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 151,51 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,10 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/23 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2023 | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/16 | Válec do kopírovacieho stroja Xerox | Školský internát | 00607291 | COPY PRINT BRATISLAVA,s.r.o. | 45310106 | 192,00 € | 19.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | Gastrolístky 700 ks á 3,40 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 380,00 € | 24.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | Údržbárske práce SA 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | Poplatok za telefón 1/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,70 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | Poplatok za telefón 01/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,38 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |