Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3946
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/23 | Farebné RGP otočné LED svetlo s efektom ASTRO kombinované s bežným LED osvetlením - 2ks | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 34,30 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/16 | Dodávka plynu 2/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | Odvoz odpadu 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | Poplatok za TV SA 2018 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SIGMA PUMPY SK, s. r. o. | 36312509 | 3 886,00 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | Veslovací trenažér InSPORTline Ocean-1ks, záťayové švihadlo-1ks, nastaviteľné švihadlo-2ks | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 254,70 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 02/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,80 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | Disco guľa LED svetlo s diaľkovým ovládaním a s nástenným držiakom - 2ks | Školský internát | 00607291 | TERROTECH s.r.o. | 52818942 | 23,59 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/16 | Dodávka plynu 2/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 166,76 € | 10.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | Poplatok za TV a internet 2/2019 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | Bežecký pás PF 705 CST PROFORM | Školský internát | 00607291 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 913,98 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | Germicídny žiarič PROLUX G 72WA/SPH02-9ks, Germicídny žiarič PROLUX M72WA - 4ks | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 5 997,00 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 371,95 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | Balónik Disco guľa 61cm fólia - 8ks | Školský internát | 00607291 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 25,19 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/24 | digitálne piano Medeli DP250K/BK 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MS-Augustinium, s.r.o. | 47219670 | 1 478,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/15 | Dodávka elektriny 2/2015 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 564,45 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |