Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3946

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/23 Farebné RGP otočné LED svetlo s efektom ASTRO kombinované s bežným LED osvetlením - 2ks Školský internát 00607291 MUZIKER a.s. 35840773 34,30 € 07.02.2023 25.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/24 Mobilný internet S Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 4,99 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0013/16 Dodávka plynu 2/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7,00 € 02.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0013/17 Odvoz odpadu 2/2017 Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 199,08 € 08.03.2017 21.03.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 Poplatok za TV SA 2018 Školský internát 00607291 Skylink M7 Group S.A. B148073 55,60 € 15.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/19 Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA Školský internát 00607291 SIGMA PUMPY SK, s. r. o. 36312509 3 886,00 € 11.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/20 Veslovací trenažér InSPORTline Ocean-1ks, záťayové švihadlo-1ks, nastaviteľné švihadlo-2ks Školský internát 00607291 INSPORTLINE,s.r.o. 36311723 254,70 € 13.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/21 Poplatok za TV a internet Tr. 02/2021 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 68,45 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/22 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 160,80 € 10.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/23 Disco guľa LED svetlo s diaľkovým ovládaním a s nástenným držiakom - 2ks Školský internát 00607291 TERROTECH s.r.o. 52818942 23,59 € 07.02.2023 25.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/16 Dodávka plynu 2/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 02.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0014/17 Pranie prádla pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 166,76 € 10.03.2017 17.03.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 300 ks gastrolístkov á 3,40 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 020,00 € 26.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 Poplatok za TV a internet 2/2019 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 12.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/20 Bežecký pás PF 705 CST PROFORM Školský internát 00607291 Decathlon SK s.r.o. 47658827 913,98 € 13.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/21 Germicídny žiarič PROLUX G 72WA/SPH02-9ks, Germicídny žiarič PROLUX M72WA - 4ks Školský internát 00607291 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 5 997,00 € 25.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFBV/0014/22 ŠI Trnavská, elektrina 2022/02 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 371,95 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0014/23 Balónik Disco guľa 61cm fólia - 8ks Školský internát 00607291 VISO TRADE s.r.o. 26108321 25,19 € 07.02.2023 25.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 digitálne piano Medeli DP250K/BK 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 MS-Augustinium, s.r.o. 47219670 1 478,00 € 26.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0015/15 Dodávka elektriny 2/2015 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 564,45 € 04.02.2015 23.03.2015 Faktúra