Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0036/24 Poplatok za telefón SA 2024/03 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 57,82 € 09.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0027/24 Poplatok za telefón Trnavská 2024/03 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 33,62 € 09.04.2024 02.05.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
VO/0029/24 Kancelárske potreby Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 452,84 € 08.04.2024 17.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0024/24 Poplatok za TV a internet Tr. 2024/04 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 70,35 € 08.04.2024 20.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFPC/0035/24 Plyn SA 2024/03 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7 369,08 € 08.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFPC/0034/24 Dezinsekcia ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 216,00 € 04.04.2024 20.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
VO/0027/24 Objednávame si u Vás dezinsekciu uč.bytu č. 121-122 a preventívnu deratizáciu v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 216,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
VO/0028/24 Na základe Vašej CP zo dňa 4.3.2024 objednávame si u Vás periodickú revíziu (OPaOS) elektroinštalačných rozvodov a rozvádzačov v dvoch budovách ŠI: A) elok.pracovisko Saratovská 26,BA a B) budova ŠI, Trnavská 2,BA. Školský internát 00607291 Miroslav Krištofič - STRATUS 17345723 4 524,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0023/24 Centralizovaná ochrana objektu 01-03/2024 Školský internát 00607291 JAZASPOL,s.r.o. 35941863 288,00 € 03.04.2024 13.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFPC/0032/24 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/03 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 059,39 € 03.04.2024 20.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFPC/0033/24 FA plyn SA 2024/04 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 3,00 € 03.04.2024 20.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFPC/0031/24 Servis výťahov 2024/03 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 147,32 € 31.03.2024 20.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
VO/0026/24 Pranie posteľnej bielizne /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 228,00 € 27.03.2024 05.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0022/24 Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na opravu ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26/B,BA. Školský internát 00607291 OFIR s.r.o. 43975542 1 344,00 € 26.03.2024 07.04.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
VO/0025/24 Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 312,07 € 21.03.2024 03.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0021/24 Mobilný internet S Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 4,99 € 20.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFBV/0020/24 Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. Školský internát 00607291 DATALAN a.s. 35810734 55,20 € 20.03.2024 02.04.2024 Faktúra
VO/0024/24 Výmena obrazového valca K - multifunkčný stroj OKI MC 853. Školský internát 00607291 DATALAN a.s. 35810734 55,20 € 15.03.2024 27.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0030/24 Poplatok za TV a internet SA 2024/03 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 50,27 € 15.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
VO/0023/24 Avast Premium Security 1 PC/1rok Školský internát 00607291 Soft Development PL Spzoo 0000769316 17,88 € 14.03.2024 27.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka