Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3968
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0122/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
VO/0082/20 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 08.10.2020 | 20.10.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0115/20 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0120/20 | Stravovacie poukážky | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0036/21 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 29.06.2021 | 12.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0012/20 | Plyn SA 01/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 604,81 € | 06.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | Outdoor fitness bežec, chodec, točňa, vzpieranie, preťahovanie vrátane montáže a dovozu strojov (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | DELIVER DOORS s.r.o. | 45385467 | 7 589,00 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0204/22 | Objednávame si u Vás: outdoor fitness set 5v1 (bežec, chodec, točňa, vzpieranie, preťahovanie) vrátane montáže a dovozu strojov (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | DELIVER DOORS s.r.o. | 45385467 | 7 589,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0035/24 | Plyn SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 369,08 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | výmena ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP SA | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 7 270,63 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0061/19 | Objednávame si u Vás na základe CP výmenu ventilov na stúpačkách vody a ÚK v našej budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 7 270,63 € | 17.07.2019 | 26.07.2019 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0017/19 | Plyn SA 2/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 168,00 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0140/19 | Plyn SA 11/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7 168,00 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0164/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 864,49 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0085/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 6 861,60 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0182/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 796,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0131/18 | D+M plastových dverí ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 6 783,43 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0103/18 | Objednávame si u Vás výmenu 4ks dvojkrídlových dverí na chodbách ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | Slaviaplast, s. r. o. | 44295529 | 6 783,43 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0149/18 | FA plyn SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 763,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |