Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3968

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0106/22 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame dodanie tovaru: kuch.utierky, uteráky, lôžkoviny, posteľ.obliečky, plachty. Školský internát 00607291 EMI-Sabinov, s. r. o. 46726608 5 990,70 € 11.10.2022 20.10.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0180/22 Oprava žalúzií Školský internát 00607291 VOLITA GROUP a.s. 53343158 5 990,00 € 28.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 Oprava žalúzií Školský internát 00607291 VOLITA GROUP a.s. 53343158 5 988,68 € 21.12.2022 31.12.2022 Faktúra
DFPC/0022/24 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/02 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 973,38 € 06.03.2024 27.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
VO/0026/21 Skriňa s tromi posuvnými dverami Školský internát 00607291 J&T Logistic , s.r.o. 36687456 5 966,40 € 09.06.2021 22.06.2021 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0043/24 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/04 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 957,71 € 06.05.2024 14.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0179/22 Oprava kotolne - zásobník vody Školský internát 00607291 Miloš Belusky - Water - therm 30966108 5 955,00 € 28.11.2022 04.12.2022 Faktúra
VO/0159/22 Objednávame si na základe Vašej CP dodávku zásobníka vody BUDERUS LOGALUX SU 1000.5 2ks, montáž 1ks zásobníka, inštalačný materiál a práca na viac (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Miloš Belusky - Water - therm 30966108 5 955,00 € 09.11.2022 28.11.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0156/17 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 5 953,40 € 28.12.2017 08.01.2018 Faktúra
VO/0130/17 Stravné kupóny Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 5 953,40 € 27.12.2017 16.01.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0145/21 Plyn SA 2021/10 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5 939,93 € 08.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFPC/0016/18 Dodávka vody,stočné zrážková voda 1/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 923,86 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFPC/0010/21 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/01 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 895,22 € 01.02.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0062/18 Podlahárske práce,výmena PVC Školský internát 00607291 Rakús Vít podlahárske práce 11793546 5 879,16 € 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
ZMLUVA O DIELO č. 9/2018 Zmluva o dielo č. 9/2018 - Výmena PVC podlahovej krytiny Školský internát 00607291 Rakús Vít, podlahárske služby 11793546 Stavebné práce, opravárenské práce 5 879,16 € 07.08.2018 08.08.2018 17.08.2018 07.08.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
DFPC/0042/19 Dodávka vody, stočné zrážková voda 3/2019 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 865,92 € 03.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/21 Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stúpačke Školský internát 00607291 S.H.E. s. r. o. 52372685 5 860,00 € 22.07.2021 06.08.2021 Faktúra
VO/0041/21 Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stupačke Školský internát 00607291 S.H.E. s. r. o. 52372685 5 860,00 € 16.07.2021 27.07.2021 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0163/22 Plyn SA 2022/12 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5 852,39 € 11.01.2023 23.01.2023 Faktúra
DFBV/0060/19 D+M hlásičov dymu ŠI Trnavská Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 5 842,42 € 10.07.2019 02.08.2019 Faktúra