Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3968
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0106/22 | Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame dodanie tovaru: kuch.utierky, uteráky, lôžkoviny, posteľ.obliečky, plachty. | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 5 990,70 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0180/22 | Oprava žalúzií | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 5 990,00 € | 28.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | Oprava žalúzií | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 5 988,68 € | 21.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0022/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 973,38 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0026/21 | Skriňa s tromi posuvnými dverami | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 5 966,40 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0043/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 957,71 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0179/22 | Oprava kotolne - zásobník vody | Školský internát | 00607291 | Miloš Belusky - Water - therm | 30966108 | 5 955,00 € | 28.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0159/22 | Objednávame si na základe Vašej CP dodávku zásobníka vody BUDERUS LOGALUX SU 1000.5 2ks, montáž 1ks zásobníka, inštalačný materiál a práca na viac (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Miloš Belusky - Water - therm | 30966108 | 5 955,00 € | 09.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0156/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 5 953,40 € | 28.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
VO/0130/17 | Stravné kupóny | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 5 953,40 € | 27.12.2017 | 16.01.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFPC/0145/21 | Plyn SA 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 939,93 € | 08.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0016/18 | Dodávka vody,stočné zrážková voda 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 923,86 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0010/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 895,22 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | Podlahárske práce,výmena PVC | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 879,16 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
ZMLUVA O DIELO č. 9/2018 | Zmluva o dielo č. 9/2018 - Výmena PVC podlahovej krytiny | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít, podlahárske služby | 11793546 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 879,16 € | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 07.08.2018 | Mgr. Magdaléna Eliášová | riaditeľ | Zmluva |
DFPC/0042/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 865,92 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stúpačke | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 5 860,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0041/21 | Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stupačke | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 5 860,00 € | 16.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0163/22 | Plyn SA 2022/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 852,39 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 5 842,42 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra |