Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3968

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0056/16 ŠI SA dodávka elektriny 10/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 5 831,93 € 09.11.2016 12.12.2016 Faktúra
DFBV/0055/21 Oprava rúr - strešných žľabov na odvod dažďovej vody na budove energobloku v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA Školský internát 00607291 ELINSS, s. r. o. 44899831 5 828,16 € 15.07.2021 23.07.2021 Faktúra
VO/0022/21 Objednávame si na základe Vašej CP opravu rúr - strešných žľabov na odvod dažďovej vody na budove energobloku v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. Školský internát 00607291 ELINSS, s. r. o. 44899831 5 828,16 € 26.05.2021 07.06.2021 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0071/21 Upratovacie a sťahovacie práce. /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 Thermklima, s.r.o. 50958615 5 822,50 € 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
VO/0051/21 Upratovacie a sťahovacie práce. Školský internát 00607291 Thermklima, s.r.o. 50958615 5 822,50 € 27.08.2021 28.09.2021 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0033/20 Plyn SA 02/2020 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5 819,40 € 16.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFPC/0120/20 Dodávka vody, stočné zrážková voda 09/2020 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 814,44 € 06.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0137/18 65 ks stolov do izieb ŠI Trnavská Školský internát 00607291 Interiéry Riljak, s.r.o. 43885306 5 799,00 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
Kúpna zmluva č. Z201851063_Z Stoly Školský internát 00607291 Interiéry Riljak, s.r.o. 43885306 Iné 5 799,00 € 23.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 23.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová riaditeľ Zmluva
DFPC/0169/17 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5 761,00 € 10.11.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0028/19 1 600 ks gastrolístkov á 3,60 Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 5 760,00 € 15.04.2019 24.04.2019 Faktúra
VO/0027/19 Stravné kupóny Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 5 760,00 € 15.04.2019 24.04.2019 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFPC/0064/18 Dodávka vody, stočné zrážková voda 5/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 758,92 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DFPC/0034/18 Voda , stočné 3/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 750,00 € 04.04.2018 18.04.2018 Faktúra
DFPC/0135/18 FA plyn SA 11/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5 734,00 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFPC/0017/18 Plyn SA 2/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5 733,00 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DFBV/0238/22 Odstránenie nedostatkov po skúške vykonanej Technickou inšpekciou SR zo dňa 16.11.2022 (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 5 715,60 € 19.12.2022 31.12.2022 Faktúra
VO/0192/22 Na základe Vašej CP č. 21/11/22/1 zo dňa 21.11.2022 si u Vás objednávame odstránenie nedostatkov po skúške vykonanej Technickou inšpekciou SR zo dňa 16.11.2022 (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 5 715,60 € 25.11.2022 05.12.2022 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Objednávka
DFPC/0009/17 Dodávka vody,stočné, zrážková voda 12/2016 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 702,11 € 20.01.2017 16.02.2017 Faktúra
DFPC/0082/16 Dodávka vody,stočné, zrážková voda ŠI SA 11/2016 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 694,36 € 16.12.2016 22.12.2016 Faktúra