Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2800

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0046/19 Kontrola EPS 4/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 08.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFPC/0062/19 Kontrola EPS 5/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFPC/0063/19 Kontrola EPS II. Q 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 141,40 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFPC/0072/19 Kontrola EPS 6/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 05.06.2019 14.06.2019 Faktúra
DFPC/0091/19 Kontrola EPS 7/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 10.07.2019 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 D+M hlásičov dymu ŠI Trnavská Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 5 842,42 € 10.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 6 631,78 € 29.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFPC/0105/19 Kontrola EPS 8/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 14.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFPC/0106/19 Kontrola EPS III. Q 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 141,40 € 14.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFPC/0118/19 Kontrola EPS 9/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 17.09.2019 28.09.2019 Faktúra
DFPC/0128/19 Kontrola EPS 10/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 18.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFPC/0142/19 Kontrola EPS IV. Q 2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 217,27 € 12.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFPC/0143/19 Kontrola EPS 11/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 13.11.2019 25.11.2019 Faktúra
DFPC/0151/19 Kontrola EPS 12/2019 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFPC/0003/20 Kontrola EPS 01/2020 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 20.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFPC/0022/20 Ročná kontrola EPS 2020 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 353,71 € 02.03.2020 24.03.2020 Faktúra
DFPC/0029/20 Kontrola EPS 03/2020 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 10.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFPC/0048/20 Kontrola EPS 04/2020, výmena hlásiča Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 120,66 € 22.04.2020 11.05.2020 Faktúra
DFPC/0065/20 Kontrola EPS II. Q 2020 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 141,40 € 22.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFPC/0064/20 Kontrola EPS 05/2020 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 22.05.2020 30.05.2020 Faktúra
DFPC/0078/20 Kontrola EPS 06/2020 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 18.06.2020 24.06.2020 Faktúra
DFPC/0093/20 knotrola EPS 7/20 SA Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 25.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFPC/0103/20 kontrola EPS 3.Q SA Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 141,40 € 17.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFPC/0102/20 knotrola EPS 8/20 SA Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 17.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFPC/0115/20 kontrola EPS 9/20 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 03.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFPC/0126/20 Kontrola EPS 10/2020 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 16.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFPC/0146/20 kontrola EPS 3.Q SA Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 174,46 € 20.11.2020 07.12.2020 Faktúra
DFPC/0157/20 Kontrola EPS 11/2020 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 44,94 € 11.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFPC/0009/21 Kontrola EPS 2021/01 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 02.02.2021 10.02.2021 Faktúra
DFPC/0018/21 Ročná kontrola EPS rok 2021 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 353,71 € 17.02.2021 28.02.2021 Faktúra