Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0122/22 | Spínač č. 6 SWING 3557G-06340 B1W 30ks, zásuvka č.2 SWING 5512G-02349 B1W 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | MURAT s. r. o. | 31431852 | 227,40 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | Špagátová priadza MACRAME rôzne druhy - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 111,91 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0137/21 | Slúchadlá | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 18,99 € | 13.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 419,04 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | skúška ochranných a pracovných pomôcok | Školský internát | 00607291 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s. r. o. | 35799668 | 117,60 € | 27.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/20 | Skriňa s tromi posuvnými dverami-izby študentov /príloha projekt/ 13ks | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 5 616,00 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | Skriňa s tromi posuvnými dverami | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 3 166,40 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | Školské tlačivá na šk. rok 2023/24 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 581,93 € | 06.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | Školské tlačivá na šk. rok 2023/24 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 313,32 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | Školské tlačivá | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 217,94 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | Školské tlačivá | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 481,87 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | Školenie-Zmena v zverejňovaní zmlúv od 31.3.2022 - Centrálny register zmlúv | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 15,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | Školenie-Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 39,00 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | Školenie zdokonaľovania odbornej spôsobilosti vodičov | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 26.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | Školenie zdokonaľovania odb. spôsobilosti vodičov. | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/16 | Školenie Inventarizácia a výkazníctvo | Školský internát | 00607291 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva 01.01.2023 - 31.12.2023 | Školský internát | 00607291 | RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | Skartovačka , umývačka riadu, lamin.fólia, tyč.mixér, USB kľúč 6ks, myš HP 5ks,hadica 2ks, viazač 1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 907,04 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | SINCLAIR LED trubica 4000K,120cm-120ks, SINCLAIR LED trubica 4000K,60cm-60ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 2 396,16 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | Silikón.formy, fimo hmoty, Macramé priadze, vonné esencie, sójový vosk, model.hmoty Sculpey, farby na sviečky a iný materiál na tvorivý krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Manumi Crafts s.r. o. | 24260452 | 486,37 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | Sieť.kábel DATACOM 1ks, LCD monitor HP P19bG4 1ks, lamin.fólia EUROSUPPLIES 5bal. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 274,10 € | 04.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | ŠI Trnavská,8 ks zrkadlá | Školský internát | 00607291 | Peter Ložan - Sklenárstvo s.r.o. | 52182762 | 227,04 € | 21.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | ŠI Trnavská, elektrina 9/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 464,26 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | ŠI Trnavská, elektrina 8/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 190,97 € | 11.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | ŠI Trnavská, elektrina 7/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 177,71 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | ŠI Trnavská, elektrina 6/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 365,76 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | ŠI Trnavská, elektrina 5/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 390,52 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | ŠI Trnavská, elektrina 4/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 408,71 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | ŠI Trnavská, elektrina 3/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 396,72 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 383,33 € | 14.05.2024 | 18.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |