Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0053/23 | Výmena dlažby (havarijný stav) v kúpeľniach v bunke č. 610 a č. 616 na 6.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 207,00 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0158/18 | Výmena a montáž líšt vo výťahových kabínach | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 105,60 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/23 | Vykonávanie stavebného dozoru pri rekonštrukcii prečerp. stanice kanalizácie v areáli ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 200,00 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | Vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 440,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | Výkon zodpovednej osoby 06,07,08,09/2022 | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 316,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie október až december 2022. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie júl až december 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 474,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie január až marec 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie apríl až jún 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 237,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0026/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0041/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0070/18 | Vybavenie internátu, bielizeň | Školský internát | 00607291 | Ľubomír Lindák - LINTEX | 32963131 | 4 505,40 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/20 | vybav.kuch. | Školský internát | 00607291 | Penepex s.r.o. | 03220923 | 108,64 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | Vstupná vnútorná rohož 90cm/10m oceľová čierna, vstupná vnútorná rohož 120cm/21m oceľová čierna | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 1 677,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Vrecká do vysávača Kärcher | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 318,60 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0100/23 | Vonkajší WiFi Access Point Tenda O1 Wireless Outdoor 2x (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 86,16 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | Vonkajší drevený krúžok 5bal. - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PEDRO TRADE, s. r. o. | 44614918 | 19,15 € | 10.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | Volejbalová lopta, podložka na jogu, sieťka na stolný tenis | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 246,89 € | 11.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/22 | Volejbalová lopta -2ks, pingpongová raketa 4ks, pingpongová raketa -2ks, guma na cvičenie GymBeam Resistance 5 Set-1ks, guma na cvičenie SKLZ Mini Bands-1ks, loptičky na stolný tenis STIGA biele 6ks v balení-3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 344,84 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/21 | Vodoinštalatérske práce /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 997,62 € | 16.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0110/20 | vodné,stočné 8/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 656,44 € | 02.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0111/20 | vodné,stočné 7/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 352,54 € | 02.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0086/20 | vodné,stočné 6/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 338,12 € | 02.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0005/18 | Voda ,stočné 12/2017 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 711,24 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/18 | Voda ,stočné 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 364,58 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0034/18 | Voda , stočné 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 750,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | Vitrína magnetická biela 90x120cm, uzamykateľná | Školský internát | 00607291 | NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | 01904400 | 152,28 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | Vinylové činky 2x1kg-2ks, vinylové činky 2x2kg-2ks, Rotana Magnetic MASTER s počítadlom-1ks | Školský internát | 00607291 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop fgym | 46412727 | 44,54 € | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | Vianočný stromček Smrek 180cm Lexury Diamond s jarabinou | Školský internát | 00607291 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 120,20 € | 02.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | Vian.stromček s ozdobami 5ks, držiak na toal.papier 10ks, šnúra na prádlo 10ks, sušiak na bielizeň 5ks, vianočná reťaz rôzne farby 12ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 364,12 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra |