Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2808

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0053/23 Výmena dlažby (havarijný stav) v kúpeľniach v bunke č. 610 a č. 616 na 6.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 Thermklima, s.r.o. 50958615 207,00 € 11.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFPC/0158/18 Výmena a montáž líšt vo výťahových kabínach Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 105,60 € 17.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFKV/0002/23 Vykonávanie stavebného dozoru pri rekonštrukcii prečerp. stanice kanalizácie v areáli ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 OFIR s.r.o. 43975542 1 200,00 € 21.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 Vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26B, BA. Školský internát 00607291 OFIR s.r.o. 43975542 1 440,00 € 05.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0055/22 Výkon zodpovednej osoby 06,07,08,09/2022 Školský internát 00607291 JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 316,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie október až december 2022. Školský internát 00607291 JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 237,00 € 06.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFBV/0132/23 Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie júl až december 2023. Školský internát 00607291 JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 474,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie január až marec 2023. Školský internát 00607291 JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 237,00 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie apríl až jún 2023. Školský internát 00607291 JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 237,00 € 12.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFPC/0026/24 Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 479,64 € 12.03.2024 27.03.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0041/24 Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 479,64 € 26.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0070/18 Vybavenie internátu, bielizeň Školský internát 00607291 Ľubomír Lindák - LINTEX 32963131 4 505,40 € 11.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0080/20 vybav.kuch. Školský internát 00607291 Penepex s.r.o. 03220923 108,64 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0158/23 Vstupná vnútorná rohož 90cm/10m oceľová čierna, vstupná vnútorná rohož 120cm/21m oceľová čierna Školský internát 00607291 LEMIMAX s.r.o. 45549711 1 677,00 € 06.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0093/18 Vrecká do vysávača Kärcher Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 318,60 € 09.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFPC/0100/23 Vonkajší WiFi Access Point Tenda O1 Wireless Outdoor 2x (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 86,16 € 04.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 Vonkajší drevený krúžok 5bal. - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 PEDRO TRADE, s. r. o. 44614918 19,15 € 10.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0040/21 Volejbalová lopta, podložka na jogu, sieťka na stolný tenis Školský internát 00607291 INSPORTLINE,s.r.o. 36311723 246,89 € 11.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0140/22 Volejbalová lopta -2ks, pingpongová raketa 4ks, pingpongová raketa -2ks, guma na cvičenie GymBeam Resistance 5 Set-1ks, guma na cvičenie SKLZ Mini Bands-1ks, loptičky na stolný tenis STIGA biele 6ks v balení-3ks Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 344,84 € 09.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0056/21 Vodoinštalatérske práce /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 Thermklima, s.r.o. 50958615 5 997,62 € 16.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFPC/0110/20 vodné,stočné 8/2020 SA Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 656,44 € 02.09.2020 15.09.2020 Faktúra
DFPC/0111/20 vodné,stočné 7/2020 SA Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 352,54 € 02.09.2020 15.09.2020 Faktúra
DFPC/0086/20 vodné,stočné 6/2020 SA Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 338,12 € 02.07.2020 10.08.2020 Faktúra
DFPC/0005/18 Voda ,stočné 12/2017 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 711,24 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFPC/0029/18 Voda ,stočné 2/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 364,58 € 15.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFPC/0034/18 Voda , stočné 3/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 750,00 € 04.04.2018 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0119/21 Vitrína magnetická biela 90x120cm, uzamykateľná Školský internát 00607291 NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. 01904400 152,28 € 08.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0015/20 Vinylové činky 2x1kg-2ks, vinylové činky 2x2kg-2ks, Rotana Magnetic MASTER s počítadlom-1ks Školský internát 00607291 Mgr. Ladislav Ferenci - webshop fgym 46412727 44,54 € 24.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0194/22 Vianočný stromček Smrek 180cm Lexury Diamond s jarabinou Školský internát 00607291 UDERMAN s.r.o. 47485353 120,20 € 02.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFBV/0191/23 Vian.stromček s ozdobami 5ks, držiak na toal.papier 10ks, šnúra na prádlo 10ks, sušiak na bielizeň 5ks, vianočná reťaz rôzne farby 12ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 364,12 € 22.12.2023 05.01.2024 Faktúra