Faktúra č. DFBV/0093/18

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát
  • IČO: 00607291
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0093/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Vrecká do vysávača Kärcher
  • Dátum doručenia: 09.11.2018
  • Celková hodnota: 318,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 77/2018
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť