Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0108/18 | Tovar podľa obj. 87/2018 - údržba SA | Školský internát | 00607291 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 494,54 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | Tovar podľa obj. 86/2018 - SA | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 538,25 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | Tovar podľa obj. 85/2018 - kancelárske potreby Saratovská | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 006,79 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/16 | tovar podľa obj. 25/2016, tovar podľa obj. 25/2016 | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 894,00 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | Tovar podľa obj. 100/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 4 285,20 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0081/16 | Tonery pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 188,24 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/16 | Tonery podľa obj. 30/2016 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 278,72 € | 21.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | tonery k tlačiarňam: Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 691,13 € | 01.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | tonery k tlačiarňam na základe CP | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 929,39 € | 21.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | Tonery a valce k tlačiarňam: HP LASERJET PRO MFP M227 SDN - toner 4ks, optický valec 2ks, Xerox WORKCENTRE 3345 DNI - toner 2ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 902,66 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | Tonery a valce k tlačiarňam: HP LASER JET PRO M227-toner 10ks,valec 5ks, OKI MC 853-valec všetky farby 1x,toner yellov 2ks, cyan 3ks,magenta 2ks,black 2ks, OKI MC 472-toner 3ks, XEROX WORKCENTRE 3345-toner 2ks, Canon I-SENSYS LBP 6030-toner 12ks, EPSON ECOTANK L1110-toner všetky farby 1x, XEROX PHASER 3260-toner 4ks,valec 1ks, CANON SENSYS LBP 613 CDW-toner všetky farby 1x | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 4 781,16 € | 08.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | Tonery a cartrige | Školský internát | 00607291 | Laser Servis, spol. s.r.o. | 35755989 | 1 448,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | Tonery | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 1 202,52 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | Toner k tlačiarňam: 1.Xerox WorkCentre 3345 DNI -3ks,2.OKI MC 853 DN čierna - 2ks,cyan - 2ks,magenta - 2ks,yellov - 3ks,3.Atramentová tlačiareň EPSON EcoTank L1110 čierna-2ks,farebné- po 2ks,4.XEROX PHASER 3260 - 2ks,5. Canon I Sensys LBP 613 CDW,farebné- po 1ks čierna-1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 2 001,82 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | Toner HP CF230X HP30X čierny 3500 strán-1ks Toner Xerox WorkCentre 3335/3345 15000 strán -1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 259,16 € | 23.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | Toner a valec k tlačiarni XEROX PHASER 3260. | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 126,02 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0007/20 | Tlakové čistenie | Školský internát | 00607291 | IN-kanál, spol. s r. o. | 35773308 | 324,00 € | 23.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | Tlakomer Microlife BP B3 AFIB - 1ks | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 58,89 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Tlačivá šk. rok 2019/2020 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 398,50 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | Tlačivá šk. rok 2018/2019 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 130,32 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/16 | Tlačivá pre výchovu podľa objednávky 18/2016 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 100,50 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | tlačivá | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 533,89 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0147/20 | tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 230,60 € | 23.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 225,90 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | Tieniaca sieť zelená 1,5mx25m 3bal., sťahovacie pásky 100ks 3bal (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 127,20 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | Termostatické hlavice HD13-Profi počet 200ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | ELEKTROBOCK SK s.r.o. | 50092138 | 6 084,00 € | 19.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0078/22 | Termostat pre ventilátor RAT (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 156,00 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | Tepovač, vysávač, vysokotlakový čistič | Školský internát | 00607291 | Giego, s.r.o. | 51055724 | 810,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | Tašku prvej pomoci MEDICAL BAG s náplňou špeciál 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | VMBal s. r. o. | 27774821 | 96,02 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | Tamburína 8" s laditeľnou blanou-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 31,30 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |