Faktúry
Počet záznamov: 2808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0135/23 | Školenie zdokonaľovania odb. spôsobilosti vodičov. | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0156/23 | Zmrazovačka potrubia do 2" ROTHENBERGER ROFROST TURBO R290 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ant, s. r. o. | 36363090 | 1 836,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0152/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2023/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za obdobie júl až december 2023. | Školský internát | 00607291 | JUDr. Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 474,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | Kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 363,86 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0151/23 | Kontrola EPS 2023/11, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | Marakas, hudobné vajíčka, Djembé malé a trblietavú lampu(ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | 3lobit, s. r. o. | 46020152 | 87,45 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | Kancelárske kreslo BHM Germany BIG Xantos textil, tmavo šedá 2ks | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 381,66 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | Chladnička 1ks,predlžovacie káble 8ks,USB kľúče 7ks,Kávovar 1ks,Jednorázová batérie,Ventilátor 5ks,Odpadkový kôš 10ks,Poťah na žehliacu dosku 5ks,Poklop do mik. rúry 6ks,Rozbočovač 4ks, Žehliaca doska 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 992,21 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0154/23 | Presklená uzamykateľná vitrína MILSBO, farba: antracit (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 298,90 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0153/23 | Čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 1 139,41 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | Prezutie zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | Interiérové dvere Single 1 plné 80 P, biele 1ks | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 99,90 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | Náhradné diely k vysávaču Karcher T10/1 Koleno balene antistaticke NW35 2K 5ks, Sacia hadica na suché a mokrosuché vysávanie 5ks, podlahový set 35mm 5ks | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 466,00 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | Kvetináč G21 Industrial Cube 35x34x35 2ks, Kvetináč G21 Industrial Cube 28x28x28 10ks, Kvetináč G21 Industrial Cube 21x21x21 15ks, Kvetináč G21 Natur Box 71x51x30 1ks, Kvetináč G21 Natur Box 60x45x25 2ks | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 701,65 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | Držiak na toaletný papier Lenz - 69ks | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 809,04 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | Vonkajší drevený krúžok 5bal. - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PEDRO TRADE, s. r. o. | 44614918 | 19,15 € | 10.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | Náradie na prevádzku údržby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 632,72 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | Poťah na matrac 205x85x15cm 10ks, poťah na matrac 195x85x12 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 960,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/23 | Krúžková činnosť - hrniec 1,8L 2ks,hrniec 4L 2ks,hrniec 1L 2ks,hrniec na cestoviny 3diely 1ks,palacinková panvica 25cm 2ks,panvica 24cm,plech na pečenie 40x28cm 2ks,plech na pečenie 36x25cm 2ks,plech na pečenie 38x28cm 2ks,lis na cesnak 1ks,naberačka 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 410,44 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | Krúžková činnosť - maska klaun 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 25,02 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0145/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 037,44 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0149/23 | Oprava dverí na výťahu 500kg stredný na 7P a výmenu spínača SV4 na 2P (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 276,00 € | 09.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0147/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 376,67 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0137/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -419,05 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0136/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -504,71 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0135/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -445,78 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0134/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -485,65 € | 30.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra |