Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0138/22 Plyn SA 2022/10 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 2 707,21 € 10.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFPC/0139/22 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 328,52 € 10.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 Upratovací vozík CLASIC 2x17L+košík na rúčku+košík bočný - 2ks Školský internát 00607291 ADLERR s.r.o. 36710369 348,60 € 10.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 Kovový regál 80kg, 1792x900x400mm,5 políc,sivý - 1+1 - 2x/4ks/ Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 244,80 € 10.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 Poklop do mikrovl.rúry 9ks, čelovka NICRON H25 1ks, nabíjačka do siete 1ks, teplovzdušný ventilátor TRISTAR KA-5060 2ks (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA) Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 143,95 € 09.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 Volejbalová lopta -2ks, pingpongová raketa 4ks, pingpongová raketa -2ks, guma na cvičenie GymBeam Resistance 5 Set-1ks, guma na cvičenie SKLZ Mini Bands-1ks, loptičky na stolný tenis STIGA biele 6ks v balení-3ks Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 344,84 € 09.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 Poplatok za telefón Trnavská 2022/10 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 31,51 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFPC/0137/22 Poplatok za telefón SA 2022/10 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 58,06 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 Kopírovací papier A4 80g/m2,IQ Economy Plus - 150balíkov/30krabíc/ Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 952,81 € 08.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFPC/0136/22 Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 180,00 € 08.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 Čistiaca rohož 0,9x1,5m 10ks, stojan na vrecia 6ks. Školský internát 00607291 MEVA-SK s. r. o., Rožňava 31681051 871,20 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 ŠI Trnavská, elektrina 2022/10 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 413,62 € 07.11.2022 27.11.2022 Faktúra
DFPC/0135/22 Dodávka elektriny ŠI SA 2022/10 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 070,56 € 07.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 Laminovacia fólia A4/160 lesklá balenie 100ks-5ks, Rozvádzač Datacom 10" 12U/280mm sivý-1ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AAA-5ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AA-6ks Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 194,12 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFKV/0002/22 Rekonštrukcia kúpeľní (ŠI-EP Saratovska, BA) Školský internát 00607291 ELINSS, s. r. o. 44899831 68 188,56 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFPC/0133/22 Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/10 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 951,51 € 04.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 Poplatok za TV a internet Tr. 11/2022 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 70,35 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFPC/0134/22 FA plyn SA 2022/11 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5,00 € 04.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 DS-2CD1323GOE-I/2.8mm/, HDD 1TB WD purble 3,5", DS-7608NI-K2/8P - Kamerový set Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 824,40 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 T5+50hnzk hmoždinka nylon, lišta inštalačná 18x14mm Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 146,88 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 Poplatok za ročný hosting najinternat.sk Školský internát 00607291 ExCode s.r.o. 50181581 36,00 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFPC/0132/22 Servisnú prehliadka horákovej jednotky Weishaupt, horák WM-G10/3-A (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 124,25 € 04.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 Konektor 10-pack Datacom 10ks, kryt konektora 10-pack 10ks, switch smart TP link 2ks, rozvádzač Datacom 10" 3ks, PC All In One HP 205 21.5" 2ks, PC All In One HP 200 21,5" 4ks, wifi router 1ks, dver.kovanie 20ks. Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 4 424,95 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 HN228963-SHNOOR IC124 XMJM 5M-1KS, HN179668-SOMMER CABLE SGHN-1500-SW-4KS, HN145906-ADAM HALL K3 MMF 1000-4KS, HN178904-SOUNDSATION SMS-420+BAG-3KS, HN145908-ADAM HALL K3 MMF 0300-4KS - káble Školský internát 00607291 AUDIO PARTNER s.r.o. 27114147 231,60 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 Sieť.kábel DATACOM 1ks, LCD monitor HP P19bG4 1ks, lamin.fólia EUROSUPPLIES 5bal. Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 274,10 € 04.11.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 Dezinf.prístroj 6ks, stojan s dezinf.pristrojom 2ks. Školský internát 00607291 Ján Haliena LIGHTS 10962379 579,20 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 Kopírovací papier A4 100 bal. Školský internát 00607291 REGINA - Ing. Pavol Regina 11636653 607,99 € 02.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFPC/0131/22 Servis výťahov 2022/10 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 118,19 € 28.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 Stolička Kubo,veľ.č.6, sedadlo a operadlo buková preglejka, farba konštrukcie ALU 9006 - 120ks Školský internát 00607291 Interiéry Riljak, s.r.o. 43885306 4 500,00 € 27.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 Jedálenská stolička sivá Toronto-2ks,Konferenčný stolík Nicea-1ks,Konferenčný stolík Lamelo-2ks,Kreslo Diva bordová-2ks,Kreslo Diva zelená-3ks,Kreslo ušiak Deana-1ks,Pohovka Diva zelená-1ks,Pohovka Merida sivá-1ks,pohovka Diva bordová 1ks,Pohovka Diva zelená-3ks,Príručný stolík Enjoy-4ks,Rozkladacia pohovka Bill sivá-1ks,Taburet Deana bordová-2ks,TV stolík Lindon-1ks Školský internát 00607291 DETSKAPOSTEL s.r.o. 47429151 4 118,62 € 27.10.2022 08.11.2022 Faktúra