Faktúra č. DFBV/0127/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát
  • IČO: 00607291
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0127/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 1 394,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť