Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0021/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 83,70 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,65 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | vodné-stočné 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 14.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,12 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3,91 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 563,74 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0022/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 98,04 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,13 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,87 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 284,00 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,67 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 65,37 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/24 | oprava váhy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ján Žilavý Servis váh | 36981761 | 45,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0023/17 | kuez ,,seniori a obcania so zdrav. postih.ako objekt poskytovanej SS"-Podhordka, Porubcanska, Vnuckova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TATRA AKADÉDIA | 42142946 | 160,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | telefón-mobilné 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | seminár pre mzdárov-Andelová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 22.01.2020 | 26.01.2020 | Faktúra |