Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4659

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0004/21 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 103,74 € 12.02.2021 17.02.2021 Objednávka
OBJ/0004/20 Objednávame si u Vás Savo á.5l Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 19,78 € 13.03.2020 30.03.2020 Objednávka
OBJ/0003/23 Dekoračný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Nature design s.r.o 47473673 433,40 € 20.02.2023 27.03.2023 Objednávka
OBJ/0003/22 Respirátory Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MUTEK group s.r.o. 47704438 288,00 € 25.03.2022 31.03.2022 Objednávka
OBJ/0003/21 Kontrola hasiacich prístrojov a vypracovanie potrebných písomných dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 259,78 € 28.01.2021 09.02.2021 Objednávka
OBJ/0003/20 Objednávame si u Vás dezinfekciu 5P Plus á.5l, chiroderm gél á.500ml, antibakteriálne tekuté mydlo BANN á.5l Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 184,56 € 16.03.2020 30.03.2020 Objednávka
OBJ/0002/24 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti budov DSS KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Firedo, s.r.o. 47182504 850,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
OBJ/0002/23 2 ks Konfrenčný stolík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mobelix SK s.r.o. 359003414 218,99 € 20.02.2023 27.03.2023 Objednávka
OBJ/0002/22 Čistiace a dezinfikačné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB GESELLSCHAFT 4120284828 734,67 € 16.03.2022 31.03.2022 Objednávka
OBJ/0002/21 Servisná činnosť montáž a demontáž sporáka, napojenie na elektrické vedenie a plynový rozvod Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Martin Gorel - MGC- servis 34880054 138,00 € 25.01.2021 08.02.2021 Objednávka
OBJ/0002/20 Objednávame u Vás servisnú podporu - aktualizácia www. a IT administráciu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 72,00 € 25.03.2020 30.03.2020 Objednávka
OBJ/0001/24 Aktualizácia stavebného stavu budov DSS KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Archinex, s.r.o. 36716189 2 750,00 € 05.02.2024 05.02.2024 Objednávka
OBJ/0001/23 DEZINSEKCIA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 590,00 € 19.01.2023 22.02.2023 Objednávka
OBJ/0001/22 Chladnička elektrolux biela Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 270,10 € 09.03.2022 15.03.2022 Objednávka
OBJ/0001/21 Objednávame si u Vás pravidelnú dezinsenkciu a deratizáciu DSS Kampino, Haanova 36-38, 851 04 Bratislava a ZPB Mokrohájska 5, Bratislava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ASANATER SR s.r.o. 35846216 200,00 € 04.01.2021 12.01.2021 Objednávka
OBJ/0001/20 Objednávame u Vás servisnú podporu - aktualizáciu web stránky+ servisnú podporu - IT administráciu. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 70,00 € 09.03.2020 10.03.2020 Objednávka
DFSF/0002/23 vianočný večierok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Starohájska s.r.o. 44503695 784,60 € 18.12.2023 13.01.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0002/20 poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ticket Service, s.r.o. 52005551 207,80 € 30.11.2020 09.01.2021 Faktúra
DFSF/0001/23 poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 2 957,80 € 08.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFSF/0001/22 poukážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 4 316,74 € 15.12.2022 10.01.2023 Faktúra