Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4709
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0345/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 570,77 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | dezinfekcia a deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
OBJ/0018/21 | Dezinfekcia DSS Kampino | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0427/21 | dezinfekcia MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 217,95 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0051/21 | Dezinfekcia podlách 7ks a=5l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LOVITECH s.r.o. | 47122757 | 75,02 € | 19.11.2021 | 14.12.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0041/21 | Dezinfekcia tekutá 5ks á 5l/11,99€ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 59,95 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0527/17 | dezinfekčné prípravky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PHARMACIA s.r.o. | 46572988 | 61,60 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/16 | dezinfekcne prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 77,44 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 769,68 € | 12.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | dezinfekcne prostriedky-faktura preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | -0,04 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/19 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 23.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0682/19 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 22.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 11.05.2020 | 24.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/20 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/21 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 320,00 € | 16.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 350,00 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 17.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |