Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0461/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 159,46 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0468/16 dezinfekcne prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 77,44 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0469/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 152,19 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0470/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 646,39 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0471/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 268,17 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 dezinfekcne prostriedky-faktura preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 -0,04 € 15.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0444/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TEODYN s.r.o. 47997567 1 171,99 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0464/16 vodné+stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 124,46 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0465/16 vodné+stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,17 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0466/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 123,28 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0467/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 124,34 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 doplatok k FA za vodné+stocne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,89 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 doplatok k FA za vodné+stocne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,63 € 21.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0447/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 136,29 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0448/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 98,56 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0449/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 31,86 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0450/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 23,04 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0442/16 BOZP,PO-IV.Q.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 177,60 € 23.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0443/16 PZP 2.polrok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 192,00 € 23.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0446/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 38,57 € 23.12.2016 11.04.2017 Faktúra