Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4709

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0415/23 materiál do kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 2 217,96 € 15.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0411/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 123,41 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0410/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,56 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0408/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 110,62 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0479/23 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 -89,59 € 14.11.2023 11.12.2023 Faktúra
OBJ/0027/23 Dodávka kuchynských potrieb a materiálov pre potreby stravovacieho zariadenia DSS KAMPINO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 2 217,96 € 13.11.2023 13.11.2023 Objednávka
DFBV/0402/23 vodoinštalatérske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mikuláš Rumanovský 11793988 1 350,00 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0403/23 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,67 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0401/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 620,29 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0400/23 servis práčky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAGOPERUN SK 35901896 63,60 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
OBJ/0026/23 Dodávka tonerov do tlačiarne RICOH v súlade so súťažou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DAMEDIS s.r.o. 47864249 554,40 € 09.11.2023 09.11.2023 Objednávka
DFBV/0404/23 oprava masomlynčeka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 102,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0405/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0399/23 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,60 € 06.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0398/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 84,80 € 06.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0396/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 405,78 € 06.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0397/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 446,05 € 06.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0395/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0394/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,00 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0390/23 výjazd Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 29,28 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra