Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0494/23 rekonštrukcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MARKON-STAV s.r.o. 47128119 2 654,40 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0493/23 občerstvenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FRESH REPUBLIC s.r.o. 46419446 216,00 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0496/23 válenda 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Andrea Sarková - CezInternet.sk 53473779 212,32 € 15.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0488/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 2 527,13 € 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
OBJ/0044/23 Dodávka a montáž žalúzii a oprava stávajúcich žalúzií v DSS KAMPINO v rozsahu súťaže. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Zol-Plast, s.r.o. 52128032 793,20 € 13.12.2023 13.12.2023 Objednávka
DFBV/0487/23 hasiace prístroje 6ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 462,00 € 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0485/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 131,68 € 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0484/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. 36282782 203,39 € 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0486/23 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 075,91 € 13.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0511/23 stoličky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Sedooz s.r.o. 46359338 132,00 € 12.12.2023 16.01.2024 Faktúra
DFBV/0470/23 nepriepustné podložky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Theracare s.r.o. 51400294 84,00 € 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0483/23 materiál výchovy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Lichens s.r.o. 54083788 469,70 € 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0481/23 evakuačné podložky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Homegym s.r.o. 27708144 205,20 € 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0482/23 regále Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MOB Interier s.r.o. 44948271 385,90 € 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
DFBV/0460/23 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,60 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0463/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0465/23 kontrola hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 682,00 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0462/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 9 555,55 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0466/23 oprava práčky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAGOPERUN SK 35901896 1 104,08 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFBV/0461/23 hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 565,80 € 08.12.2023 11.12.2023 Faktúra