Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4711

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0023/23 Nákup kancelárskych potrieb (zmluva zo dňa 18.03.2022)podľa objednávky zo dňa 23.10.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Jana Vrabelová - WILLIAM 22657797 447,51 € 23.10.2023 24.10.2023 Objednávka
DFBV/0365/23 preprava tovaru Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Autodoprava IN Time 50425153 50,00 € 23.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 webhosting Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 WebHouse s.r.o. 36743852 14,28 € 23.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 ZPS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 222,00 € 23.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 23.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 3,43 € 20.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0363/23 výmena radiátorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing.Stanislav Zelenský 11650257 2 814,00 € 17.10.2023 31.10.2023 Faktúra
OBJ/0022/23 Odstránenie havarijného stavu - výmena radiátorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing.Stanislav Zelenský 11650257 2 814,00 € 17.10.2023 20.10.2023 Objednávka
DFBV/0406/23 seminár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 EDOS PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 17.10.2023 12.11.2023 Faktúra
DFBV/0357/23 nábytok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 898,60 € 17.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 209,00 € 16.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0358/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 99,64 € 16.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0356/23 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 152,40 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0355/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,01 € 11.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0354/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,03 € 11.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0352/23 party stan Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Partystany Jičín s.r.o 03440818 948,53 € 11.10.2023 12.10.2023 Faktúra
DFBV/0353/23 výmena ventilov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mikuláš Rumanovský 11793988 460,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
DFBV/0351/23 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,62 € 09.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0348/23 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 09.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0350/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 218,10 € 09.10.2023 10.10.2023 Faktúra